姜堰會(huì)計(jì)培訓(xùn),上元會(huì)計(jì),財(cái)務(wù)如何進(jìn)行月末核算
姜堰上元職業(yè)培訓(xùn)
繆老師18961090581(微信同號(hào))
姜堰人民中路東方不夜城2號(hào)樓2樓上元教育
月末核算
月末,會(huì)計(jì)將所有單據(jù)錄入系統(tǒng)后,應(yīng)復(fù)核各個(gè)科目的借貸余額是否正常,有錯(cuò)漏的地方要盡早調(diào)整;核對(duì)往來賬目,及時(shí)催討欠款,避免出現(xiàn)呆賬,如確實(shí)有壞賬的情況,需盡快按相關(guān)程序報(bào)備審批并作壞賬處理。
凡事預(yù)則立不預(yù)則廢,會(huì)計(jì)在月末應(yīng)就當(dāng)月利潤實(shí)現(xiàn)情況分析各項(xiàng)營業(yè)指標(biāo),對(duì)上期經(jīng)營成果進(jìn)行分析,以及開展下月預(yù)算的編制工作。