內(nèi)部審計不僅是對企業(yè)財務(wù)數(shù)據(jù)的關(guān)注,而且影響企業(yè)營運的所有環(huán)節(jié),例如:內(nèi)部管理、營銷策劃、營運風(fēng)險、產(chǎn)品質(zhì)量及企業(yè)營運環(huán)境等,并逐步滲透到企業(yè)管理的各個層面。
內(nèi)部審計小組具有多年服務(wù)不同行業(yè)的實踐經(jīng)驗。致力透過內(nèi)部審計,協(xié)助企業(yè)解決影響運營上的各種問題。
我們的服務(wù)包括:
■ 經(jīng)營審計
■ 合規(guī)性審計
■ 流程審計
■ 審核內(nèi)部控制系統(tǒng)并提供改善方案
■ 協(xié)助建立內(nèi)部審計機制
■ 培訓(xùn)內(nèi)部審計人員
■ 內(nèi)部審計人員外派